
老師請問 去年12月的稅控盤費用480元,當時按借:管理費用貸:銀行,但是今年同事又給認證了,賬務處理,借:應交稅費~進項稅額38.86(稅額)貸:以前年度損益調整38.86,5月份國稅申報時在附表1又 做了進項稅額轉出480,賬務沒做處理,現(xiàn)在申報表的期末留底跟賬里的剛好差480元怎么調賬呢?我也是醉了借:以前年度損益調整38.86 貸:應交稅費-進轉出38.86借:應交稅費-減免480 貸:以前年度損益調整480借:以前年度損益調整480 利潤分配480 這是昨天老師給的答案,我總覺得好像還是哪里不對。
答: 您好,個人認為,昨天老師的回復是準確的。
老師請問 去年12月的稅控盤費用480元,當時按借:管理費用貸:銀行,但是今年同事又給認證了,賬務處理,借:應交稅費,進項稅額(稅額)貸:以前年度損益調整,5月份做了進項稅額轉出,賬務沒做處理,現(xiàn)在申報表的期末留底跟賬里的剛好差480元怎么調賬呢?2020-07-08 14:17
答: 你好,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-進轉出 實際抵扣 借:應交稅費-減免 貸:以前年度損益調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有個去年的管理費用需要在今年沖減。是不是只能做賬務處理調整以前年度損益調整?那該如何做賬務處理?以前的報表需要改正嗎?
答: 借;相關科目 貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤 需要調整未分配利潤期末余額


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2020-07-08 16:07
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2020-07-08 18:35