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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 14:35

你好   借固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 。 按月折舊 借管理費(fèi)用折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊  。 申報(bào) 你認(rèn)證后正常申報(bào)即可     留抵不完的留抵以后抵減即可

噯嘚邂逅語(yǔ) 追問(wèn)

2020-07-08 14:37

我是全額計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?

meizi老師 解答

2020-07-08 14:42

你好    是的全額計(jì)入固定資產(chǎn)核算  。你次月要開(kāi)始折舊的

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你好 借固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 。 按月折舊 借管理費(fèi)用折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊 。 申報(bào) 你認(rèn)證后正常申報(bào)即可 留抵不完的留抵以后抵減即可
2020-07-08 14:35:40
你好 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)付款-個(gè)人 借其他應(yīng)付款-個(gè)人貸銀行存款
2019-11-20 16:48:33
轉(zhuǎn)出計(jì)入管理費(fèi)用就可以
2021-11-17 08:29:30
您好,做賬就像往常做,只是銷項(xiàng)為0.申報(bào)表除了銷項(xiàng)稅額和收入是0以外,其他也是正常填,本月不交稅,形成期末留抵稅額,下期接著抵扣。
2019-08-20 12:18:42
你好!申報(bào)表中已經(jīng)體現(xiàn)了,賬務(wù)要補(bǔ)下分錄。
2018-11-22 15:28:14
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