老師你好,我這個(gè)月盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)去年有一臺(tái)固定資產(chǎn)重復(fù)錄入了,就怎么做分錄
不想說話
于2020-07-08 12:51 發(fā)布 ??1665次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-08 12:55
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)
之前的折舊分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
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借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)
之前的折舊分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2020-07-08 12:55:27

盤虧固定資產(chǎn)時(shí):
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
(2)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時(shí):
借:營(yíng)業(yè)外支出——固定資產(chǎn)盤虧
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
盤盈時(shí):1)借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整 .
(2)調(diào)整所得稅
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
?。?)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-04-11 10:44:51

借:固定資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本(或者是未分配利潤(rùn))
同學(xué)盤點(diǎn)建賬差額都是記在未分配利潤(rùn)里的,或者是實(shí)收資本里的。
2019-09-07 17:01:53

借;固定資產(chǎn) 貸;相關(guān)科目
2017-05-10 14:03:35

盤虧時(shí)會(huì)計(jì)分錄:
報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)前:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后:
1)可收回的保險(xiǎn)賠償或過失人賠償
借:其他應(yīng)收款
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
2)按應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的金額
借:營(yíng)業(yè)外支出——盤虧損失
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
2020-07-18 10:49:08
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