
現(xiàn)在小規(guī)模報(bào)稅沒超過十萬是按照3%稅率算收入。然后按不含稅收入乘以2%算減免稅款嘛?然后圖中本期實(shí)際遞減稅額怎么寫?。?/p>
答: 沒有開專票的情況下 季未超30萬 減免稅表不用填
小規(guī)模不是一個(gè)季度有30萬的免稅額,現(xiàn)在稅率減免成了1%,我上個(gè)月開了12萬的發(fā)票,稅額是1188.12,但是報(bào)稅的報(bào)表上填不含稅收入118811.88元,稅額是3564.36元,這中間的差額我怎么記賬
答: 差額部分做賬的時(shí)候不需要體現(xiàn),做賬按照正常1%價(jià)稅分離,在季度申報(bào)后,將1%對(duì)應(yīng)的稅額1188.12結(jié)轉(zhuǎn)至其他收益或營業(yè)外收入。申報(bào)表如下:
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模季度不超30萬,是指的不含稅收入是吧?
答: 你好 是的 不含稅收入不超過30萬


S6蔚 追問
2020-07-08 10:46
朱立老師 解答
2020-07-08 10:54