
老師,你好,我四月份交的房租45000元,對方一直沒有開發(fā)票給我們,6月底收到發(fā)票 37500元,(免2月房租,隨后退公戶7500元),4.月份賬務處理:借預付賬款45000元,貸銀行存款45000元,收到發(fā)票,借管理費用_房租,貸預付賬款,3個月房租,對嗎?
答: 是的,之前沒有按月攤銷是的,可以這么做,
老師您好,我公司充值油卡1000,贈送油費60,就是我花1000可以用1060 的油。之后開發(fā)票是1000,請問我做賬需要反應60嗎?應該怎么賬務處理借:預付賬款1000 貸 銀行存款 1000,借 管理費用 油費 1000 貸 預付賬款 1000 么?
答: 你好,不需要反映那60,分錄沒錯
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師。我想咨詢下每年租金費分三次付。付的時候是記預付賬款和銀行賬款。每月攤銷是記管理費用和預付賬款。等年底的時候收到發(fā)票的賬務處理是怎么做
答: 你好 年底收到發(fā)票 把借 管理費用 貸 預付賬款 用負數沖掉 再按發(fā)票來做就可以。
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
請問老師,企業(yè)預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎
請問老師,企業(yè)提前支付一年的租金假設1200一年,分錄是這樣嗎?一次支付一年租金時:借:預付賬款1200 貸:銀行存款1200 按月計提時 借:管理費用-租金 100 貸:預付賬款100
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發(fā)票沒到,現在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?
老師,付了3個月的房租,怎么寫分錄?借:預付賬款6000貸:銀行存款6000 借:管理費用_房租 2000 貸:預付賬款2000。是這樣嗎?

