
購入的商品無償贈送其他企業(yè),1、借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 2、借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅--(進項稅額轉(zhuǎn)出) 我問一下哪個處理正確?
答: 2、借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅--(進項稅額轉(zhuǎn)出)
公司銷售的貨物由于質(zhì)量出問題,又賠償了部分貨物給客戶,出質(zhì)量問題的貨物未退回,賬務處理是否為:借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 需要附什么原始憑證?賠償證明?
答: 需要開紅字發(fā)票,賠償貨物單獨開藍字發(fā)票,之前有問題需要有銷售折讓說明,因為質(zhì)量問題給的銷售折讓,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
福利費專票不抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出賬務處理借:管理費用-福利費應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款進項稅額轉(zhuǎn)出賬務處理借:管理費用-福利費貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這些分錄是寫在一張憑證上的嗎?
答: 你好,是的,可以寫在一張憑證上面的


maize老師 解答
2020-07-07 14:37
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2020-07-07 14:44
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2020-07-07 16:11
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2020-07-07 17:25
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2020-07-07 17:43