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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-07 10:17

這個的話   標準的    也是要相應沖回處理的

和諧的寶貝 追問

2020-07-07 10:18

沖回了收到發(fā)票再做原材料嗎?

許老師 解答

2020-07-07 10:19

嗯嗯   還是這樣做的

和諧的寶貝 追問

2020-07-07 10:22

下月初又來一批料,還是沒有發(fā)票。月末的時候來了部分發(fā)票。這個如何進行賬務(wù)處理?老師給寫一下分錄吧

許老師 解答

2020-07-07 10:25

借:原材料-暫估    貸:應付賬款
借:生產(chǎn)成本      貸:原材料-暫估    使用原材料
借:原材料    貸:原材料-暫估    發(fā)票到了
借:原材料-暫估    貸:生產(chǎn)成本    沖回
借:生產(chǎn)成本   貸:原材料

和諧的寶貝 追問

2020-07-07 10:26

掛暫估是原材料掛,而不是應付賬款掛?

許老師 解答

2020-07-07 10:28

我剛才  是針對原材料暫估的沖銷處理
當然   應付賬款  也是需要沖銷的

和諧的寶貝 追問

2020-07-07 10:30

發(fā)票到了沖銷原材料那一步摘要應該怎么寫?

許老師 解答

2020-07-07 10:31

收到發(fā)票   沖銷暫估  就可以了

和諧的寶貝 追問

2020-07-07 10:32

二級科目我只在應付賬款那里寫暫估可以嗎?原材料那不寫

許老師 解答

2020-07-07 10:34

這樣的話   只要以后發(fā)票都能到  也是可以的哦

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這個的話 標準的 也是要相應沖回處理的
2020-07-07 10:17:58
購入無發(fā)票已付款時暫估怎么做? 借:預付賬款 貸:銀行存款 借 原材料 貸 應付賬款-暫估 等實際收到發(fā)票時, 借 原材料 負數(shù) 貸 應付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款
2019-01-23 09:34:21
你好 ;? ? ? ? 你發(fā)票實際是開的? 多少單價? 是開的800還是900 ? 你收到正確發(fā)票回來是幾月的。 你 一開始收到材料是幾月? ??
2022-02-14 16:13:50
借:原材料,貸:應付賬款
2021-06-25 14:31:46
是的
2016-01-28 15:53:02
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