
到料無發(fā)票。借原材料 待暫估應付款。本月原材料已經(jīng)領(lǐng)用。下個月沖回暫估,原材料也需要沖嗎?
答: 這個的話 標準的 也是要相應沖回處理的
購入材料未付款未收到發(fā)票時暫估這樣做:借 原材料 貸 應付賬款-暫估購入無發(fā)票已付款時暫估怎么做?借 原材料 貸 ?
答: 購入無發(fā)票已付款時暫估怎么做? 借:預付賬款 貸:銀行存款 借 原材料 貸 應付賬款-暫估 等實際收到發(fā)票時, 借 原材料 負數(shù) 貸 應付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模,購進原材料,貨款沒付,發(fā)票沒開,借:原材料,貸:應付賬款,付了款發(fā)票沒開怎做賬
答: 借:原材料,貸:應付賬款
如果購買的原材料,支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄: 借:原材料 貸:應付賬款-原材料 應付賬款-原材料運費嗎
原材料采購,不合作了款未付,發(fā)票未開, 賬面做了 借:原材料 貸:應付賬款 ,現(xiàn)在想清賬,怎么做呢,無發(fā)票需要納稅調(diào)增嗎
請問發(fā)票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發(fā)票借預付賬款,待原材料負數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料,待預付賬款。原材料可以在借方負數(shù)嗎?
購買原材料,支付款項收到貨物,沒有發(fā)票。 借 應付賬款 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 原材料 應交稅費 (進項稅額) 貸應付賬款 對嗎


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2020-07-07 10:18
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