
公司去年的賬目是自己這面的會計做的,年初又移交給代賬公司,結(jié)果代賬公司所有期初數(shù)據(jù)都是以0開始做賬,1-3月份由代賬公司做,4月份的財務報表申報填寫是本公司的會計申報,當時沒有收到代賬公司移交過來的賬目,會計就根據(jù)開票金額給填報了;從5月份新來的會計又接手代賬公司的賬目接著做賬,現(xiàn)在本次要填寫財務報表,發(fā)現(xiàn)本年的期初數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù)全都不對,這樣子的情況該如何處理呢?
答: 你好,同學。 你的意思是不延續(xù)了,數(shù)據(jù)? 你考慮將之前錯報的部分更正處理了的。
老師,申報的季度財務報表和實際做賬有存在差異,但是總金額是對的,需要更正申報嗎?
答: 你好,是需要做更正申報的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前我們公司是按開票金額報的稅,沒有按對公賬戶來,但是現(xiàn)在我出財務報表數(shù)據(jù)跟申報數(shù)據(jù)有一個差額,咋辦 而且差額還不小
答: 你好!你是指的收入嗎?對公賬戶指的什么?







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風鈴 追問
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