
增值稅申報(bào)收入小于所得稅申報(bào)收入,怎么辦?增值稅按開票報(bào)的稅,所得稅按權(quán)責(zé)發(fā)生制報(bào)的收入,稅務(wù)局是月報(bào)后聯(lián)系還是所得稅匯算清繳的時(shí)候聯(lián)系呢?
答: 你好,你可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
老師,請問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入50227.18元,同期增值稅納稅申報(bào)收入55111.4元,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入比增值稅納稅申報(bào)收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076,增值稅申報(bào)38076,銷項(xiàng)稅額4949.88,賬務(wù)處理:借:庫存現(xiàn)金38076,貸:主營收入33126.12,銷項(xiàng)稅額4949.88,故企業(yè)所得稅申報(bào)收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78,增值稅申報(bào)收入是38076,所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報(bào)了4884.22,請問現(xiàn)在該如何處理?
答: 你好; 你們這個(gè)說明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額;? 說明你們報(bào)的數(shù)據(jù)不對哈; 你去看看那個(gè) 數(shù)據(jù)才是你的真實(shí)收入;? ?在去改錯誤的申報(bào)表即可? ?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)收入小于所得稅申報(bào)收入,怎么辦?增值稅按開票報(bào)的稅,所得稅加了無票收入
答: 同學(xué)你好,這種情況下,需要更正增值稅申報(bào)表,也按加無票收入的申報(bào)處理。


踏雪尋梅 追問
2020-07-06 19:05
郭老師 解答
2020-07-06 19:07
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2020-07-06 19:32
郭老師 解答
2020-07-06 19:35
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2020-07-06 19:39
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2020-07-06 19:44
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2020-07-06 19:47
郭老師 解答
2020-07-06 19:51