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送心意

雷蕾老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-06 17:51

您好,
借:銀行存款 108100
      財務費用 900
貸:應收票據(jù) 109000

景欣 追問

2020-07-06 17:54

那么應收賬款貸方 還是有109000金額呢

雷蕾老師 解答

2020-07-06 17:55

你應該最早有一筆確認收入的賬吧
借:應收賬款   貸:主營業(yè)務收入的?

景欣 追問

2020-07-06 17:56

還沒確認收入 因為還沒開票 就沒做

雷蕾老師 解答

2020-07-06 18:14

那你一開始就做錯了,不能做應收票據(jù) 貸 應收賬款的。現(xiàn)在應該把應收賬款沖了。
借:應收賬款  貸:預收賬款
等確認收入時,借:預收賬款   貸:收入

景欣 追問

2020-07-07 09:51

那么 我下次收到匯票就做借 應收票據(jù) 貸預收款嗎

雷蕾老師 解答

2020-07-07 09:56

是的,要這樣處理的。

景欣 追問

2020-07-07 09:57

但是 之前的老師 說我那樣做貸方應收賬款 也是對的··

雷蕾老師 解答

2020-07-07 10:01

這樣做的話,在理解上會比較奇怪。應收的負數(shù)其實就是預收了。你可以放著一直等確認收入的時候沖掉。對最終的資產(chǎn)負債表和損益表都是沒有影響的。

景欣 追問

2020-07-07 10:05

那好的老師 謝謝你

雷蕾老師 解答

2020-07-07 10:15

不客氣哈,祝工作順利~

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您好, 借:銀行存款 108100 財務費用 900 貸:應收票據(jù) 109000
2020-07-06 17:51:48
票據(jù)再轉(zhuǎn)出時 借:銀行存款或往來科目? 貸:應收票據(jù)
2022-03-07 14:55:28
你是銷售嗎,如果是銷售的話,借應收賬款貸收入
2018-11-14 19:39:20
你好,是用收到的票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給對方退回了預收賬款嗎?
2019-09-06 08:35:34
您好,是的。等實際到賬以后,再做分錄 借:銀行存款 貸:應收票據(jù)
2019-10-12 08:56:38
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