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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-06 11:18

你之前做嗎,沒有做借轉(zhuǎn)出未交增值稅1677.92 貸進項稅額 1677.92

yanly_xie 追問

2020-07-06 11:20

借:銀行存款
         貸:主營業(yè)務收入
             應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 4220.97  
      借:庫存商品
         應交稅費-應交增值稅-待認證發(fā)票 78078.55  
         貸:應付賬款

(認證發(fā)票)借:應交稅費-應交增值稅(進項)5898.89 (認證一部分)  
            貸:應交應交稅費-應交增值稅-待認證發(fā)票 5898.89  
老師好,這是我上個月做的帳,我是漏了一步?jīng)]做嗎?

maize老師 解答

2020-07-06 11:28

增值稅結轉(zhuǎn)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅5898.89  貸進項稅額 5898.89

yanly_xie 追問

2020-07-06 11:46

老師好,我的未交增值稅不應該是4220.97嗎?怎么是5898.89,呢?5898.89是我已經(jīng)勾選認證的數(shù)據(jù)呀?留抵1667.92元吧

maize老師 解答

2020-07-06 11:56

5898.89   你給的是這個,  進項稅額和銷項稅額,是按這個沒有各自余額去結轉(zhuǎn),這個結轉(zhuǎn)為0 ,結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方表示留底稅額,借銷項稅額  4220.97轉(zhuǎn)出未交增值稅 5898.89-4220.97 貸 進項稅額5898.89

yanly_xie 追問

2020-07-06 17:15

老師好,進項稅票我是直接做到 應交稅費-應交增值稅-待認證發(fā)票  ,我這樣要怎么結轉(zhuǎn)進項,我之前記得有位老師說過,好像不用結轉(zhuǎn)銷項進項的。

maize老師 解答

2020-07-06 17:25

你這個認證做借進項稅額 貸待認證進項稅額就可以,

yanly_xie 追問

2020-07-06 17:29

老師好,認證發(fā)票我是這樣做的,我這樣做了認證發(fā)票之后,還需要結轉(zhuǎn)銷項進項嗎

maize老師 解答

2020-07-06 17:31

認證之后是按截圖做

yanly_xie 追問

2020-07-07 09:27

老師好,小規(guī)模的應交稅費-應交增值稅需要結轉(zhuǎn)嗎?

maize老師 解答

2020-07-07 09:35

不需要,不交稅做借應交增值稅 貸營業(yè)外收入,交稅做借應交增值稅 貸銀行

yanly_xie 追問

2020-07-07 10:05

老師好,上月留抵的稅額,需要和這個月的進項一起結轉(zhuǎn)嗎?還是在結轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出時(銷項-進項),加到結轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出時里的進項呢

maize老師 解答

2020-07-07 10:15

不是,我上面截圖進項稅額轉(zhuǎn)出,不是銷項稅額和進項稅額差額,這個是不得抵扣的金額,你之前做進項稅額才轉(zhuǎn)出,你沒有就不需要管這個,留底稅額你這個之前進項稅額沒有做結轉(zhuǎn),那一起結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面

yanly_xie 追問

2020-07-07 10:19

老師好,那請問進項稅額轉(zhuǎn)出的金額哪個科目下取數(shù)?能說詳細嗎?

maize老師 解答

2020-07-07 10:30

就是進項稅額轉(zhuǎn)出,你有下面這個對應做進項稅額,現(xiàn)在就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅,簡易計稅,福利,個人消費,非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除,購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務。   這個是單獨,不是你說銷項稅額 進項稅額差額是進項稅額轉(zhuǎn)出,

maize老師 解答

2020-07-07 10:31

你認證申報抵扣,這個我上面寫不得抵扣的,你后面需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,附表2 填寫進項稅額轉(zhuǎn)出,對應賬上做進項稅額轉(zhuǎn)出,

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你之前做嗎,沒有做借轉(zhuǎn)出未交增值稅1677.92 貸進項稅額 1677.92
2020-07-06 11:18:25
是的,已經(jīng)認證申報填寫本期認證本期申報抵扣
2019-06-10 09:03:54
你好,這樣做結轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2020-03-16 15:09:17
借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅
2018-09-03 18:28:56
你別的都沒有問題嗎,那這個做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未分配利潤,實務中是都沒有問題就 沖未分配利潤
2020-04-14 09:15:47
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