
我們公司倉庫18年拆遷獲得款項六百多萬,放在其他應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 科目下的,這個月才繳納拆遷款的所得稅一百多萬 ,請問所得稅繳納賬務(wù)處理怎么做?
答: 你好,在當(dāng)期確認所得稅費用就好了,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
老師請問:內(nèi)賬采購商品的運輸費和裝卸費賬務(wù)處理,這些款不是付給供應(yīng)商的,我想用來區(qū)分付給供應(yīng)商的應(yīng)付賬款,運費裝卸費放到應(yīng)付賬款的話我就不知道還有多少沒付,不知道這兩個費用以放到其他應(yīng)付款嗎?
答: 可以用其他應(yīng)付款的,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,想問下收到的專項資金,當(dāng)時審計調(diào)整在了:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在這筆錢用完了,怎么進行賬務(wù)處理呀
答: 一、收款時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——專項資金 二、專項資金使用時 借:其他應(yīng)付款——專項資金 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 發(fā)票報銷付款使用









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2020-07-06 12:59
慧老師 解答
2020-07-06 13:03
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2020-07-06 15:23