
對方給我們開的費用專票,我把它給認(rèn)證了,怎么做賬
答: 你好,借;管理費用等科目 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;銀行存款等科目
老師好!請問員工自己的費用不小心開了專票,認(rèn)證了要如何做賬呢?
答: 你好 這樣的發(fā)票最好是不入賬 入賬了認(rèn)證了之后做轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到7月份一張費用專票還未認(rèn)證,怎么做賬?
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目

