
增值稅紅沖金額在報(bào)稅的時(shí)候,增值稅報(bào)表該怎么填?
答: 填附表一對(duì)應(yīng)稅率的行次就可以了
上個(gè)月紅沖了一張票 這個(gè)月增值稅報(bào)稅紅沖的稅額在哪填?
答: 你好,不需要填寫的,沖減的是當(dāng)期的收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們這個(gè)月有紅沖去年免稅發(fā)票,導(dǎo)致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報(bào)表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計(jì)增值稅一致,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
老師,上月有份銷項(xiàng)稅票沒能正常作廢,現(xiàn)在只能紅沖,但紅沖的已繳增值稅稅額和附加稅額能抵減紅沖當(dāng)月的增值稅稅額和附加稅稅額嗎?
老師,咨詢一下,上月開錯(cuò)一張發(fā)票,這月已申報(bào)已開紅字發(fā)票沖銷,申報(bào)時(shí)巳抵扣增值稅,紅沖了增值稅報(bào)表上的稅額怎么恢復(fù)原稅額
上個(gè)月紅沖了3月開的專票,然后又重新開了一份正確的,這個(gè)月申報(bào)增值稅只有重開的稅額,沒有紅沖的稅額?
沖紅上個(gè)季度一張發(fā)票,我們這個(gè)季度增值稅怎么報(bào)稅呢?紅字沖減的那個(gè)增值稅額應(yīng)該填到哪里呢?


&微笑 旳弧度 追問
2020-07-05 13:52
汪晨老師 解答
2020-07-05 13:55
&微笑 旳弧度 追問
2020-07-05 13:59
汪晨老師 解答
2020-07-05 13:59
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2020-07-05 14:05
汪晨老師 解答
2020-07-05 14:06