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送心意

張樂老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-07-05 14:09

你好,建議把沒有發(fā)票的買貨成本也入賬,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除而已,匯算清繳時調(diào)增。  但沒有庫存商品,還往外開銷售發(fā)票的話,是有虛開發(fā)票的嫌疑的。

檸檬 追問

2020-07-05 17:09

我知道有這個嫌疑但是沒有辦法就是沒有進項

張樂老師 解答

2020-07-05 20:09

沒有進項發(fā)票,但錢肯定是付了吧?

檸檬 追問

2020-07-05 20:46

付了啊都是付的私人賬戶

張樂老師 解答

2020-07-05 20:57

嗯,錢付了,貨到了,雖然沒發(fā)票,也是真實的業(yè)務。只是有發(fā)票不能稅前扣除,但不涉及虛開。

檸檬 追問

2020-07-05 21:06

但是賬面上就沒有做這個分錄啊。因為沒有發(fā)票就沒有做進項,所以這個賣出去的商品也無法結轉(zhuǎn)成本啊

張樂老師 解答

2020-07-05 21:12

當時付錢的分錄做的是什么?

檸檬 追問

2020-07-05 21:42

我們是做外賬的只管客戶只有這些票據(jù)我就只做這些,付錢的時候他私人賬戶轉(zhuǎn)給對方私人賬戶的所以我們不清楚也沒票據(jù)可以做

張樂老師 解答

2020-07-05 21:48

就是說,當時付錢的時候, 也不是從公司付的錢是嗎?

檸檬 追問

2020-07-05 21:52

對。沒有公對公的

張樂老師 解答

2020-07-05 22:20

嗯。  現(xiàn)在補一下。      借:庫存商品    貸:其他應付款    借:主營業(yè)務成本   貸:庫存商品。

檸檬 追問

2020-07-05 22:28

我又沒有單據(jù)怎么補呢

張樂老師 解答

2020-07-05 22:31

1、付錢的流水    2、當時的入庫記錄

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相關問題討論
你好! 是的,你的理解很對
2021-07-06 20:27:26
編制如下分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-01-01 09:42:39
您好,這個您哪里不清楚呢?
2023-07-16 07:45:29
進項稅和成本沒有關系 增值稅的賬務處理實錄: 1、進項稅額”的賬務處理 (1)國內(nèi)購進貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 貸:應付賬款/應付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據(jù)/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 同時結轉(zhuǎn)成本。 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-14 16:17:05
銷售分錄 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉(zhuǎn)成本分錄 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2017-07-08 16:13:59
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