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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-05 12:36

你好
收到專票沒有認證,賬務處理是
借;庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),  貸;應付賬款等科目
之后月份認證的時候
借;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)

生活更美好 追問

2020-07-05 17:12

謝謝老師。
收到銀行存款利息應如何賬務處理呢,貸方是不是計入財務費用

鄒老師 解答

2020-07-05 17:17

你好,借;銀行存款   , 貸;財務費用——利息收入  (或借方負數(shù))
可以是財務費用——利息收入 貸方正數(shù),也可以是 財務費用——利息收入 借方負數(shù)
這兩種方式都是可以的

生活更美好 追問

2020-07-05 17:35

老師,一般用軟件做賬是不是就是財務費用借方負數(shù)呢,余額就是0

鄒老師 解答

2020-07-05 18:44

你好,其實不管計入取得利息收入計入 財務費用——利息收入 貸方正數(shù),還是計入 財務費用——利息收入 借方負數(shù)
結轉到本年利潤之后都是余額為0的

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你好 收到專票沒有認證,賬務處理是 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額), 貸;應付賬款等科目 之后月份認證的時候 借;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2020-07-05 12:36:33
你好,是的,7月份紅沖掉即可。
2020-07-03 18:00:38
這個是費用發(fā)票嗎?借以前年度損益調(diào)整,待認證進項稅額貸其他應付款,借利潤分配未分配貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-10 10:53:31
你好,具體是什么情況,請上傳一下
2019-08-30 18:15:07
借;原材料等科目 應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2016-11-11 15:50:46
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