
老師,公司上個月購買辦公軟件,未收到票計入預(yù)付賬款。這個月收到發(fā)票,會計分錄是否為借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸預(yù)付賬款?
答: 你好,是的,可以這樣處理的,
是做電商的,請技術(shù)團(tuán)隊(duì)開發(fā)APP,現(xiàn)在付第一階段的錢,只收到了40000的普票,剩余的下個月給,分錄這樣寫 預(yù)付賬款90000,管理費(fèi)用辦公費(fèi)40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000, 等下個月收到剩余票后借 待攤費(fèi)用90000 貸預(yù)付賬款90000 借管理費(fèi)用辦公費(fèi)90000 貸待攤費(fèi)用90000 你看這樣有什么問題
答: 您好,這樣處理不妥當(dāng)。APP應(yīng)按無形資產(chǎn)核算,應(yīng)計入研發(fā)支出。完工后轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司房租每季度初支付一次,怎么做會計分錄?1.借:管理費(fèi)用 貸:銀行 2.借:預(yù)付賬款 貸:銀行 每月再 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款?哪個對
答: 您好,兩個都是對的,第一個是 一次性計入費(fèi)用了,第二個是按月分?jǐn)傆嬋胭M(fèi)用了。 第一個,會造成當(dāng)月費(fèi)用過大,次月費(fèi)用過小,不均。第二個比較中規(guī)中舉,但是發(fā)票是一次性開具的,不可能按三個月去做,當(dāng)然你可以復(fù)印備注原件位置。 總體來說,不影響當(dāng)年的費(fèi)用的,因?yàn)榭傤~沒變。

