
老師,你好,公司 是2019年10月成立,當(dāng)時賬是給外邊的會計公司做的,目前已做到2020年6月了。然后對方交賬回來時,給了一份科目余額表,貨品庫存表,還有固定資產(chǎn)清單。我們現(xiàn)在用的是速達(dá)軟件。我想問一下,我們從2020年7月1日起開始起賬,那個固定資產(chǎn)怎么錄進(jìn)去啊。必竟固定資產(chǎn)是2019年10月購買了的。
答: 您好 按照原值 累計折舊的借分別錄入
報表數(shù)據(jù)全是正確的,為什么結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表中的庫存數(shù)據(jù)中其中一項會有負(fù)數(shù)
答: 你好,很高興為你解答 可能是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了 建議你檢查一下看
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師??颇坑囝~表上,庫存商品余額太多,如何調(diào)整。從哪方面入手呀。
答: 你好,是什么原因?qū)е碌膸齑嫔唐酚囝~太多呢?

