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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-04 22:11

你好 本期進(jìn)項大于銷項稅的 不需要做會計分錄

利枝(lizzy) 追問

2020-07-04 22:13

那進(jìn)項票:借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅  。銷項票:  貸   應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅。就這樣而已么,那銷項稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)出去么

利枝(lizzy) 追問

2020-07-04 22:13

老師,您回答可以用會計分錄表達(dá)么

軼塵老師 解答

2020-07-04 22:13

是的 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 等以后銷項大于進(jìn)項了在結(jié)轉(zhuǎn)

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-01-10 15:25:06
借銷項,貸進(jìn)項,差額計入未交增值稅科目
2018-10-16 07:09:52
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
2019-08-09 15:38:12
你好請看圖片上的分錄哦
2020-07-13 15:30:40
你好,如果是銷項稅額大于進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2021-11-16 14:13:26
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