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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-04 13:14

你好,不可以的,應(yīng)是對不同時(shí)間的應(yīng)收賬款分開核算的

沈媛 追問

2020-07-04 14:25

好的老師 以客戶為單位 一個(gè)一個(gè)去核算?

立紅老師 解答

2020-07-04 14:27

你好,賬齡分析是按應(yīng)收賬款的產(chǎn)生時(shí)間核算,比如1年沒有收回的有多少;超過2年沒有收回的有多少,是這樣的。

沈媛 追問

2020-07-04 14:27

好的 那根據(jù)時(shí)間就可以?

立紅老師 解答

2020-07-04 14:34

你好,是的,賬齡就是根據(jù)時(shí)間的。

沈媛 追問

2020-07-04 14:40

那可以是針對某個(gè)項(xiàng)目 也可以針對某個(gè)客戶?

沈媛 追問

2020-07-04 14:41

那可以針對某個(gè)客戶 也可以針對總的應(yīng)收賬款吧

立紅老師 解答

2020-07-04 14:45

你好,那可以針對某個(gè)客戶 也可以針對總的應(yīng)收賬款吧——是的,是可以的。

沈媛 追問

2020-07-04 14:46

好的老師

沈媛 追問

2020-07-04 14:48

老師 是不是針對總賬的只要看下期末的余額就是了

立紅老師 解答

2020-07-04 14:50

你好,是的,是這樣的。

沈媛 追問

2020-07-04 14:50

好的老師

立紅老師 解答

2020-07-04 14:53

好的,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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同學(xué)你好 備用金就是通過其他應(yīng)收款核算的
2020-06-06 19:35:11
你好,不可以的,應(yīng)是對不同時(shí)間的應(yīng)收賬款分開核算的
2020-07-04 13:14:43
你好,這里沒有寫是根據(jù)總賬科目減去備抵科目填寫, 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”所屬各明細(xì)賬借方余額+“預(yù)收賬款”所屬各明細(xì)賬借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”貸方余額
2020-04-11 21:02:18
老師,我現(xiàn)在有兩張收據(jù),都是同一天的,我可以寫在一張記賬憑證上嗎?
2016-03-21 11:41:54
是的 看明細(xì)賬
2016-04-18 16:18:34
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