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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-04 07:53

您好,直接用銀行轉(zhuǎn)賬支付即可。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 08:04

后期支付需要寫什么單子嗎?

小林老師 解答

2020-07-04 09:23

您好,若取得報(bào)銷單據(jù),寫費(fèi)用報(bào)銷。否則寫往來款,收到報(bào)銷單據(jù)沖往來。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:27

單據(jù)已經(jīng)收到了,但是未寫費(fèi)用報(bào)銷單,去年和今年的都沒有寫,我也是直接入賬,沒有寫報(bào)銷單,也沒有轉(zhuǎn)款給老板,老板說一點(diǎn)點(diǎn)不寫了也還沒轉(zhuǎn)給他。

小林老師 解答

2020-07-04 09:40

您好,那您做銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款~老板。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:42

是的,我收到發(fā)票是這樣做的,老師如果想要把以前年度未結(jié)的費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板,具體要怎么操作呢?

小林老師 解答

2020-07-04 09:47

您好,您說的以前年度未結(jié)的報(bào)銷是指您未入賬的報(bào)銷?

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:48

年度未結(jié)的,還有今年1-6月也有已收發(fā)票但是未支付的。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:48

發(fā)票全部入賬了

小林老師 解答

2020-07-04 09:50

您好,那就是已入賬未付款。那就掛賬其他應(yīng)付款,按報(bào)銷處理,支付款項(xiàng),借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

繼續(xù)紅 追問

2020-07-04 09:51

謝謝老師

小林老師 解答

2020-07-04 09:51

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。

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相關(guān)問題討論
您好,直接用銀行轉(zhuǎn)賬支付即可。
2020-07-04 07:53:20
這個(gè)一般稅局不認(rèn)可,你可以問下你稅局看你稅局咋說的,借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金
2019-12-27 16:34:40
你好 計(jì)入管理費(fèi)用-寬帶費(fèi)或者辦公費(fèi) 但是這個(gè)無法稅前扣除的。 你們需要去變更成公司的名字
2020-01-02 09:38:03
借;管理費(fèi)用等科目 貸;銀行存款等科目
2017-06-07 10:48:49
你好,和公司簽訂租賃合同,
2019-09-05 15:07:37
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