
你好,老師,就是我們六月份開(kāi)的稅票,然后重復(fù)開(kāi)了一張,一月開(kāi)票不超過(guò)三十萬(wàn),就不要稅錢(qián),重復(fù)開(kāi)的那一張剛好超了,就把稅錢(qián)扣除了,七月份我們才發(fā)現(xiàn)(當(dāng)月忘記作廢了),還有啥補(bǔ)救辦法嗎
答: 您好,您試下做更正申報(bào),看能否解決。
專票開(kāi)錯(cuò)了,作廢的話,這個(gè)專票還用付稅錢(qián)嗎
答: 當(dāng)月作廢的,不用繳納增值稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,收到同事報(bào)銷的發(fā)票(普票)報(bào)銷時(shí)查了一下,正常??蓤?bào)銷后過(guò)了一段時(shí)間再查,發(fā)現(xiàn)對(duì)方把發(fā)票作廢了。請(qǐng)問(wèn)老師,怎么辦?還能稅前扣除嗎?以后都是數(shù)電票了,再有類似事情發(fā)生,怎么辦?謝謝老師
答: 已經(jīng)作廢的就不能稅前扣除,以后收到發(fā)票先在電子稅局做入賬標(biāo)識(shí)勾選

