
老師,我五月份的月報和資產(chǎn)負(fù)債表上的留底稅額相差兩千元,但是這個兩千月就是我該繳的增值稅,錯在哪里呢
答: 你好,你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅呢
老師,九月份申報的是八月份的申報,現(xiàn)在我的報表上應(yīng)交稅費(fèi)和我申報表上的應(yīng)交稅費(fèi)懸殊五千多,這五千多就是八月份該繳的增值稅,但是我也計(jì)提增值稅了,但是還是懸殊這個五千多,是什么原因呢
答: 你好 你需要核對下 8月份進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別多少 賬上和申報的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我上個月資產(chǎn)負(fù)債表里 應(yīng)交稅費(fèi)是—660.56,因?yàn)殚_錯了一張發(fā)票,13%的稅率,開成了5%,然后在增值稅申報表的表一里把5%的填了負(fù)數(shù),然后13%里填了6640元(6640是加稅合計(jì)),結(jié)果上月的增值稅納稅申報表里的留抵稅額是212.86元了,上月資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅納稅申報表里的留抵金額不符,我這個月應(yīng)該怎么調(diào)?
答: 這個需要去稅務(wù)大廳改上個月的報表后再申報這個月的


丫頭 追問
2020-07-03 17:51
樸老師 解答
2020-07-03 18:00