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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-07-03 17:49

你好,你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅呢

丫頭 追問

2020-07-03 17:51

那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳增值稅呢

樸老師 解答

2020-07-03 18:00

增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄:

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

4、實(shí)際交納時

借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

貸:銀行存款

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你好,你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅呢
2020-07-03 17:49:59
你好 你需要核對下 8月份進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別多少 賬上和申報的
2020-09-02 14:51:20
您好!這個2000填入利潤表的收入。
2017-04-10 17:00:57
這個需要去稅務(wù)大廳改上個月的報表后再申報這個月的
2019-11-09 23:22:39
資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)6月份的申報 利潤表是三個月的合計(jì) 預(yù)付看六月份的期末余額
2019-07-09 10:19:45
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