記賬軟件里的制單 審核 結(jié)賬 可以設(shè)置一 問
審核不能是同一個人 答
老師,職工社保是這個月交上個月的,自由職業(yè)者是交 問
您好,不管是公司還是個人,都是當(dāng)月交當(dāng)月的 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒 問
同學(xué),你好 只有一次,是可以的 答
老師,如果一家房地產(chǎn)代理公司還沒有財務(wù)軟件,之前 問
建議還是使用金蝶公司的 答
老師:小規(guī)模外貿(mào)出口企業(yè):2024年10月成立的,上一任 問
免稅從 2025.9.2 備案完成當(dāng)月起享受,一般不能追溯之前; 前任開 1% 發(fā)票不正確,需收回紅沖后重開免稅發(fā)票,同時更正對應(yīng)會計分錄和增值稅申報 答

中間接過來的賬,之前財務(wù)把工程預(yù)收款轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里,現(xiàn)在才開票,怎么轉(zhuǎn)銷這筆款,怎么做賬
答: 先把之前的應(yīng)收紅沖了,然后按開的票做賬
單位收到別的單位還款,財務(wù)會計做 借:零余額賬戶 貸:應(yīng)收賬款 預(yù)算會計是不是不做賬?如果不做賬,零余額賬戶上明明收到錢了卻不做賬,那零余額賬戶的錢不是和長上的不一致?
答: 你好,同學(xué)。 不一致是正常的,預(yù)算會計是對預(yù)算資金進行處理,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我目前遇到一個工作上的問題,我們接手了一家老公司,法人已經(jīng)變更,老法人在我們公司還有一部分業(yè)務(wù),還有一些應(yīng)收賬款,我接手這樣的公司,財務(wù)上應(yīng)該怎樣處理?交接需要履行哪些手續(xù)?老法人的應(yīng)收賬款到賬上了,我轉(zhuǎn)給老法人私卡,應(yīng)該怎樣做賬?
答: 您好,取得哪些資料,在交接單上明確,有監(jiān)交人,掛往來


簡C 追問
2020-07-03 17:22
樸老師 解答
2020-07-03 17:29