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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-03 16:20

借:管理費用-勞務(wù)費     貸:應(yīng)付賬款
借:其他應(yīng)收款-個稅    貸:銀行存款
借:應(yīng)付賬款    貸:其他應(yīng)收款-個稅    銀行存款

哈利璐 追問

2020-07-03 16:29

老師 您這個分錄不對吧 首先 我們個稅是已經(jīng)扣掉了 比如勞務(wù)費是16000 算出來個稅是2534.65 扣除后我們支付給對方134650.35元 那這部分個稅就應(yīng)該是其他應(yīng)付款了 怎么會是應(yīng)收呢 已經(jīng)收到我們賬戶 等著申報去繳納了 而且我們把他的勞務(wù)費也是支付了的 也應(yīng)該是 借 管理費用 貸 銀行存款吧

許老師 解答

2020-07-03 16:32

沒錯的呀   你們代扣的個稅    是要從他的應(yīng)付賬款里減少的    你看最后   其他應(yīng)收款  也是被沖掉平衡的
當然  你用其他應(yīng)付款  也可以   這個   和職工工資  扣個稅,社保的處理    是類似的

哈利璐 追問

2020-07-03 16:33

對的老師 可是我們已經(jīng)支付了 為什么要用應(yīng)付賬款呢 也不存在說發(fā)票未收到呀

許老師 解答

2020-07-03 16:35

這個  是反映整個業(yè)務(wù)的過程   而不是    從現(xiàn)在結(jié)果的角度去看的
你要是  吧我?guī)讉€分錄    都合并的話   業(yè)務(wù)實質(zhì)  就不好反映了(代交稅)

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借:管理費用-勞務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款 借:其他應(yīng)收款-個稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款-個稅 銀行存款
2020-07-03 16:20:05
借 費用,貸銀行存款
2018-12-13 17:03:19
同學(xué),你好 借:管理費用勞務(wù)費13500 貸:銀行存款13500
2021-09-09 09:49:24
。借管理費用等貸銀行存款應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2022-07-07 09:56:42
您好,學(xué)員,需要代扣代繳個稅。
2019-10-16 16:45:28
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