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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-03 15:46

一、這個屬于虛開專用發(fā)票。
慎重,現(xiàn)在由于數(shù)據(jù)透明,很容易出問題

卉研她爸 追問

2020-07-03 15:48

謝謝,但是老板買也買了,賣也賣了,內(nèi)賬也得做?。?/p>

江老師 解答

2020-07-03 15:50

一、購買時的分錄是:
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額外)
貸:應(yīng)付賬款
二、銷售時的分錄是:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時做分錄:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

卉研她爸 追問

2020-07-03 16:04

這樣借貸不相等啊,比如公司買5萬的發(fā)票,按3個點的費用,應(yīng)付賬款1500.進項稅就6500了!庫存商不成負數(shù)了!

江老師 解答

2020-07-03 16:07

開發(fā)票是按總的付款金額開具發(fā)票。

卉研她爸 追問

2020-07-03 16:15

按您這樣寫根外賬分錄就是一樣的了!

江老師 解答

2020-07-03 16:30

是的,就是這樣的,這個就是可以看出中間差價多少

卉研她爸 追問

2020-07-03 16:35

還是不懂,不會寫!能舉個例子嗎?

江老師 解答

2020-07-03 16:49

上面就寫了相關(guān)的分錄

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一、這個屬于虛開專用發(fā)票。 慎重,現(xiàn)在由于數(shù)據(jù)透明,很容易出問題
2020-07-03 15:46:26
你好, 借:管理費用等 貸:銀行存款(未付款是應(yīng)付賬款)
2020-03-15 09:46:07
同學(xué)你好,內(nèi)賬可以按價稅合計做賬
2019-02-21 10:22:00
同學(xué) 你好 如果你進項認證抵扣了 那內(nèi)帳可以不做稅金
2018-11-25 09:12:21
您好,1、借:應(yīng)收賬款-客戶A 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 ;2、借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸:其他應(yīng)付賬款-客戶A; 3、借:庫存商品 應(yīng)交稅費 貸:其他應(yīng)付賬款-客戶A。
2020-06-08 16:22:42
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