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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-03 14:49

上年增值稅,結轉到營業(yè)外收入話,借以前年度損益調(diào)整,貸未交增值稅,附加稅上年做借應交稅費 貸以前年度損益調(diào)整,

maize老師 解答

2020-07-03 14:50

借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,

maize老師 解答

2020-07-03 14:51

這個為準借以前年度損益調(diào)整,貸未交增值稅 附加稅借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費,借應交稅費 貸銀行,借未交增值稅 貸銀行 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 14:52

一定要將上年、今年分開嗎?我合計金額一起才八千多

maize老師 解答

2020-07-03 14:52

本年的是借未交增值稅 負數(shù) 貸營業(yè)外收入 負數(shù), ,稅金及附加 貸應交稅費

maize老師 解答

2020-07-03 14:53

根據(jù)重要性原則,要是之前不多可以直接做本年上面借未交增值稅 負數(shù) 貸營業(yè)外收入 負數(shù), ,稅金及附加 貸應交稅費  繳納做借未交增值稅 貸銀行,借應交稅費 貸銀行

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 14:54

那增值稅和附加稅去年兩個月才三千多,剩下來都是今年的,都用以前年度損益調(diào)整,那今年的增值稅,附加稅怎么做

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 14:54

本年的借未交負數(shù)是什么意思,怎么貸方用到營業(yè)外收入了?

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 14:56

我每個都要補得。你看下我手抄的

maize老師 解答

2020-07-03 15:01

月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入
 那是之前加計抵減做這個,現(xiàn)在貸營業(yè)外收入負數(shù)是沖掉之前結轉了

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:02

加計抵減的我會做的,就是增值稅,和附加稅,我都看不懂你寫的那一大段,不用以前年度損益科目,全部放今年怎么做。

maize老師 解答

2020-07-03 15:04

借未交增值稅 負數(shù) 貸營業(yè)外收入 負數(shù), 繳納做借未交增值稅 貸銀行,稅金及附加 貸應交稅費 ,借應交稅費 貸銀行

maize老師 解答

2020-07-03 15:05

借:應交稅費-未交增值稅
貸:
其他收益/營業(yè)外收入 之前抵減做這個,現(xiàn)在就沖掉之前抵減的,借未交增值稅 負數(shù) 貸營業(yè)外收入 負數(shù)

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:08

稅金及附加你這里貸應交稅費,借應交稅費?貸銀存?

maize老師 解答

2020-07-03 15:12

這個計提,稅金及附加 貸應交稅費 繳納借應交稅費 貸銀行

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:14

那我全部增值稅和附加全部計提在做繳納的分錄行嗎?之前加計抵扣我的分錄是借:應交減免稅,貸營業(yè)外收入,我多計提的直接這樣沖行嗎,不一定要借應交未交增值稅,貸營業(yè)外收入吧

maize老師 解答

2020-07-03 15:17

借:應交減免稅負數(shù),貸營業(yè)外收入 負數(shù),附加稅按我寫做,增值稅你之前咋做現(xiàn)在就科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:24

這樣做對嗎?

maize老師 解答

2020-07-03 15:27

你之前那個減免稅額結轉嗎,結轉話,那對應結轉分錄沖掉,是對的

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:28

現(xiàn)在我看的減免和營業(yè)外有余額,7127.02的

maize老師 解答

2020-07-03 15:34

紅字沖掉還有余額,你去看之前減免稅額是不是結轉了,你去查下,營業(yè)外收入結轉損益就沒有余額

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:47

紅字沖掉后的余額就是我要交的增值稅啊

maize老師 解答

2020-07-03 15:52

那你的意思是減免稅額還有余額沒,這個減免稅額下面應該是沒有余額了,所以我叫你查之前掛那個下面 ,

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:53

每個月結轉的沒有余額,現(xiàn)在紅沖肯定有余額啊

朝歌晚酒 追問

2020-07-03 15:59

現(xiàn)在如果借未交增值稅那我這個平不了,以后我是借銷項,貸未交,借未交增值稅,貸進項,之間的差額在未交增值稅上,現(xiàn)在直接未交,等下繳納的時候銀行存款不是在借方了。

maize老師 解答

2020-07-03 16:03

那是平就完了。平就可以,

maize老師 解答

2020-07-03 16:05

現(xiàn)在如果借未交增值稅那我這個平不了,以后我是借銷項,貸未交,借未交增值稅,貸進項,之間的差額在未交增值稅上,現(xiàn)在直接未交,等下繳納的時候銀行存款不是在借方了。  是的,正常的是這樣

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相關問題討論
你好!可以直接計入當期營業(yè)外收入
2021-01-06 13:37:21
上年增值稅,結轉到營業(yè)外收入話,借以前年度損益調(diào)整,貸未交增值稅,附加稅上年做借應交稅費 貸以前年度損益調(diào)整,
2020-07-03 14:49:30
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類科目會使用到以前年度損益調(diào)整這個科目。
2021-09-02 13:50:28
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