
你好內(nèi)賬之前增值稅一直沒有做,現(xiàn)在我要補錄之前的銷項稅額和進銷稅額,該怎么做分錄
答: 你好 銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 主營業(yè)務收入 負數(shù) 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借主營業(yè)務成本 負數(shù)
老師,請問進項大于銷項稅額,不用交增值稅,加計抵減應該怎樣做分錄?
答: 您好 加計抵減實際抵減的時候才需要寫分錄 平時只需要填寫附表四就好了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進項10%加計抵減:請查看圖片,要怎么做,做當期可加計抵減額,還是實際抵減額?如果當期沒有銷項稅額,當期不用抵減,抵減額累計到下期又怎么做分錄?
答: http://www.ctaxnews.com.cn/2019-04/29/content_950769.html 看看這里對你有幫助


你怎么才打電話 追問
2020-07-03 14:45
鄒老師 解答
2020-07-03 14:59