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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-03 11:31

借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅
貸:管理費用

0℃的微笑~· 追問

2020-07-03 11:32

減免分錄什么時候做  實際抵減月份做還是購買的時候做

紫藤老師 解答

2020-07-03 11:32

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅
貸:管理費用

0℃的微笑~· 追問

2020-07-03 11:33

答非所問

紫藤老師 解答

2020-07-03 11:33

哦哦哦,不好意思,我以為你問的分錄呢,請諒解

紫藤老師 解答

2020-07-03 11:34

實際抵減月份做就可以了,真的不好意思哦

0℃的微笑~· 追問

2020-07-03 11:38

那這個抵減已經(jīng)跨年了  是不不能沖管理費用了  分錄該怎么做

紫藤老師 解答

2020-07-03 11:38

抵減已經(jīng)跨年了,你也可以沖掉今年的管理費用,你也可以計入營業(yè)外收入

0℃的微笑~· 追問

2020-07-03 11:39

好的 謝謝

紫藤老師 解答

2020-07-03 11:39

還是要抱歉,有時候看問題會看錯,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸:管理費用
2020-07-03 11:31:01
現(xiàn)在大部分都是從銀行存款扣費了,你可以問下你那邊當?shù)厥裁辞闆r,之前都是拿著現(xiàn)金去交。
2020-04-13 11:53:47
不需要繳納增值稅。 根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于重新發(fā)布《營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅服務(wù)增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 第六條:納稅人提供跨境服務(wù)免征增值稅的,應(yīng)單獨核算跨境服務(wù)的銷售額,準確計算不得抵扣的進項稅額,其免稅收入不得開具增值稅專用發(fā)票。納稅人提供跨境服務(wù)免征增值稅的,應(yīng)單獨核算跨境服務(wù)的銷售額,準確計算不得抵扣的進項稅額,其免稅收入不得開具增值稅專用發(fā)票。
2019-07-17 09:33:18
你好,設(shè)計是按服務(wù)交增值稅,不是建筑
2020-05-19 19:43:10
你好 繳納當月增值稅稅額。 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款 繳納上月增值稅稅額。 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-06-30 11:23:34
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