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Darongrong
于2020-07-03 11:17 發(fā)布 ??1333次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-03 11:18
你好 這個月需要交稅的嗎
Darongrong 追問
2020-07-03 11:23
我用這兩項抵就不用交
郭老師 解答
2020-07-03 11:26
借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項應交稅費應交增值稅減免稅款之前留底在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方的話正好余額0
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本月做賬應交稅費這個科目時,既有上月的留底稅額又有稅控盤減免稅額!會計分錄該怎樣做呢
答: 你好 這個月需要交稅的嗎
您好!我想問一下所得稅減免額如何做會計分錄。計提所得稅=利潤總額×25%。借:所得稅費用,貸:應交稅費_應交所得稅。那減免額如何做會計分錄
答: 你好! 借:應交稅費_應交所得稅 貸:營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底了,減免稅還沒有減免,因為總有留底稅額,那這個減免稅額要結轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎
答: 你好,不需要的
一般納稅人簡易計稅方法購買稅控器增值稅入應交稅費-應交增值稅-減免稅額820,按政策做的分錄。月底應交稅費-應交增值稅-減免稅額余額是借方820元,應交稅費-未交增值稅貸方10820元,月底了,減免稅額有余額,可需要做賬務處理了,怎么做應交稅費-應交增值稅沒有余額?借 應交稅費-未交增值稅820 貸 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 820,這樣可行?
討論
當月有留底稅額,稅控盤服務費還能做減免稅額嗎?
老師免抵稅額為什么要要交附加三稅,為什么免抵稅額大于留底稅額,應退稅額就是等于留底稅額,
當期末有留抵稅額 借:其他應收款——應收出口退稅款(金額等于當期期末留抵稅額) 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額) ?。ń痤~等于免抵稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) ?。ń痤~等于免抵退稅額) laosi 老師 這個分錄應交稅費怎么寫分錄
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,上月沒有留底,期末留低稅額小于當期免抵退稅額,免抵稅額5330元,做分錄借:應交稅金—應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷稅額)5330,貸:應交稅金—應交增值稅(出口退稅)5330。除了這個分錄,還要做其他的嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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Darongrong 追問
2020-07-03 11:23
郭老師 解答
2020-07-03 11:26