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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2020-07-03 10:59

1、借:應(yīng)收賬款 113000
      貸:其他業(yè)務(wù)收入 100000
    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000
2、借:固定資產(chǎn)清理 20000
       累計折舊 150000
      固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 30000
      貸:固定資產(chǎn) 200000
 借:營業(yè)外支出 20000
    貸:固定資產(chǎn)清理 20000
3、借:庫存商品 80000
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)10400
       壞賬準(zhǔn)備 500
       營業(yè)外支出-債務(wù)重組損失 22100
     貸:應(yīng)收賬款 113000
4、借:生產(chǎn)成本 67800
      貸:應(yīng)付職工薪酬 67800
   借:應(yīng)付職工薪酬 67800
      貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000 
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7800
  借:主營業(yè)務(wù)成本 50000
      貸:庫存商品 50000
5、借:營業(yè)外支出 60
     貸:預(yù)計負(fù)債 60
6、借:預(yù)計負(fù)債 55
      貸:銀行存款 55
          營業(yè)外支出 5

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1、借:應(yīng)收賬款 113000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13000 2、借:固定資產(chǎn)清理 20000 累計折舊 150000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 30000 貸:固定資產(chǎn) 200000 借:營業(yè)外支出 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 20000 3、借:庫存商品 80000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)10400 壞賬準(zhǔn)備 500 營業(yè)外支出-債務(wù)重組損失 22100 貸:應(yīng)收賬款 113000 4、借:生產(chǎn)成本 67800 貸:應(yīng)付職工薪酬 67800 借:應(yīng)付職工薪酬 67800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7800 借:主營業(yè)務(wù)成本 50000 貸:庫存商品 50000 5、借:營業(yè)外支出 60 貸:預(yù)計負(fù)債 60 6、借:預(yù)計負(fù)債 55 貸:銀行存款 55 營業(yè)外支出 5
2020-07-03 10:59:46
您好,借 應(yīng)收賬款 貸 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(銷項) 等到確認(rèn)收入的時候 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-06-17 16:37:10
想咨詢什么問題,在籌建期就是需要建行稅種(費)認(rèn)定處理
2018-04-09 11:23:54
你好! 你可以讓以前工作的單位蓋個章就好了。
2018-02-27 09:26:40
內(nèi)容較多 稍后為您詳細(xì)解答
2022-12-17 14:54:11
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