
如進(jìn)項(xiàng)300。 銷(xiāo)項(xiàng)稅450元。計(jì)提增值稅。 分錄是不是。 借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。 450。 貸 :應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。300。 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。150。 然后:借:應(yīng)交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。150。 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅未交增值稅。150。 繳納時(shí)候:借:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅未交增值稅。150。 貸:。銀行存款。 150元。
答: 你好,對(duì)的是的分錄是這么做的。
請(qǐng)問(wèn)增值稅當(dāng)月有銷(xiāo)項(xiàng)余額,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 嗎?銀行支付時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款
答: 你好,如果需要交增值稅,是這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額) 2、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 月末是要做這兩步的對(duì)嗎,然后下月做:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 同學(xué)你好,對(duì)的;您的分錄是正確的;


幽蘭 追問(wèn)
2020-07-03 08:21
軼塵老師 解答
2020-07-03 08:51