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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-03 08:38

1.需要有債權(quán)買賣書和發(fā)票

淡紫色- 追問

2020-07-03 08:43

但是那個(gè)舊公司現(xiàn)在還沒注銷,銀行存款有劃撥到新公司,該如何做分錄

樸老師 解答

2020-07-03 08:49

借銀行存款貸其他應(yīng)付款
這樣

淡紫色- 追問

2020-07-03 13:39

老師,情況是這樣的,我們公司從另外一個(gè)公司收到了債務(wù)轉(zhuǎn)移的收入,改怎么做分錄呢?并沒有欠那個(gè)公司的債,但是就是把那個(gè)項(xiàng)目的未收到的收入,全部轉(zhuǎn)我們公司了,不是母子公司,都是獨(dú)立的企業(yè),并不存在關(guān)系

樸老師 解答

2020-07-03 13:46

你好,那就計(jì)入營(yíng)業(yè)外了哦

淡紫色- 追問

2020-07-03 13:47

這樣計(jì)入的話,到時(shí)候匯算清繳要交企業(yè)所得稅吧

淡紫色- 追問

2020-07-03 13:48

能不能走其他應(yīng)付款呢

淡紫色- 追問

2020-07-03 13:49

它這個(gè)并沒有發(fā)票,但是有債務(wù)轉(zhuǎn)移書,一定要開票嗎,開什么名稱呢?

樸老師 解答

2020-07-03 13:53

你還付出去嗎?不用了吧

淡紫色- 追問

2020-07-03 13:54

哦,那就不開票是吧

淡紫色- 追問

2020-07-03 13:56

老師,看一下前面第3.4個(gè)問題

淡紫色- 追問

2020-07-03 13:57

.舊公司的老板呢,承擔(dān)的拖欠員工款項(xiàng),由新公司支付了工資欠款,這該怎么處理

樸老師 解答

2020-07-03 14:08

計(jì)入其他應(yīng)收款
,新公司計(jì)入其他應(yīng)收款
4.直接零期初數(shù)新建賬就可以了

淡紫色- 追問

2020-07-03 14:09

比如我們帳套七月開始建立,但是之前一月就有費(fèi)用和銀行存款,可以計(jì)入七月里面去嗎?

淡紫色- 追問

2020-07-03 14:10

還是要從銀行開始發(fā)生業(yè)務(wù)那時(shí)候開始建立帳套,補(bǔ)做之前的業(yè)務(wù)呢?

樸老師 解答

2020-07-03 14:21

可以的
2.要補(bǔ)之前的

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相關(guān)問題討論
1.需要有債權(quán)買賣書和發(fā)票
2020-07-03 08:38:35
你好!收入為損益類科目在貸方表示經(jīng)濟(jì)利益的流入,固定資產(chǎn)為資產(chǎn)類科目,只能在借方,如果賣出的話,借方科目為固定資產(chǎn)清理的。
2017-09-21 20:01:59
借:固定資產(chǎn)-房屋及建筑物(電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、交通工具設(shè)備、辦公家具等) 貸:銀行
2019-04-28 17:22:02
學(xué)員你好,分錄如下 借*固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸*應(yīng)收賬款
2022-07-27 18:36:57
你好? 你是先收到補(bǔ)助 在購買固定資產(chǎn) 是嗎??
2021-06-30 09:16:27
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