
老師,你好,我想問一下我們是餐飲公司,開具的1個點的餐飲普通發(fā)票,申報時按1個點申報還是按免稅申報,已超30萬
答: 您好,超30萬按1個點申報。
普通發(fā)票收購票錯開怎么辦,跨月了.本來是開具收購票的,點擊了普通發(fā)票開具,就成銷售票了呢,現(xiàn)在申報表上顯示免稅發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報呢
答: 你好 開紅字發(fā)票或者是負(fù)數(shù)發(fā)票重新開藍(lán)字。你開銷項話,你需要問下你專管員,是不是銷售這個開錯誤,直接刪除去申報就可以 ,之前學(xué)員反饋問稅局說是開錯刪除就可以。不需要申報銷售發(fā)票,錯誤的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免稅商品開具0%的增值稅普通發(fā)票申報表如何填寫
答: 您好填入免稅銷售額就行了。你可以截個圖來。

