
老師好,上個(gè)月紅沖了一張票,又對(duì)應(yīng)開(kāi)了這張票的金額,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候一正一負(fù)正好為0,是不是申報(bào)表一就不用再填數(shù)字了
答: 是不是申報(bào)表一就不用再填數(shù)字了 是的
開(kāi)了一張紅沖發(fā)票,紅沖調(diào)整金額后稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報(bào)時(shí)表一無(wú)法保存,怎么申報(bào)?
答: 你好,銷(xiāo)售和稅額總計(jì)負(fù)數(shù)不能申報(bào)的,要么增加未開(kāi)票收入和稅額,使總金額為正數(shù),要么去稅務(wù)大廳才能申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,在申報(bào)期中把上月的專(zhuān)票紅沖了,那申報(bào)上月的增值稅是按紅沖以后的金額,還是按紅沖前的金額申報(bào)了?
答: 還是按紅沖前的金額申報(bào)了? 這個(gè),開(kāi)紅字是沖掉這個(gè)開(kāi)紅字這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額

