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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-02 15:32

借:銀行存款
  貸:以前年度損益調整
  結轉以前年度損益調整科目:
  借:以前年度損益調整
  貸:未分配利潤

 追問

2020-07-02 15:39

用現(xiàn)金交的吶

玲老師 解答

2020-07-02 15:40

你好,不好意思,我看錯了,

玲老師 解答

2020-07-02 15:41

借:以前年度損益調整
  貸:應交稅費—應交所得稅
  借:應交稅費—應交所得稅
  貸:庫存現(xiàn)金
  借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整

 追問

2020-07-02 15:43

最后還用結轉嗎

玲老師 解答

2020-07-02 15:44

您好,不用再結轉了,我發(fā)給您的就是完整的分錄,

 追問

2020-07-02 15:54

上一季度的有一項銀行存款做賬沒做對,現(xiàn)在怎么修改

玲老師 解答

2020-07-02 15:58

您好,具體是什么錯誤呢?

 追問

2020-07-02 16:23

賬戶里有一筆錢被扣走了,當時不知道是誰扣走的也沒有名字,我就錄入到提現(xiàn)里了,現(xiàn)在知道是航天扣走的還有專票沒入賬

 追問

2020-07-02 16:23

這怎么修改

玲老師 解答

2020-07-02 16:28

把您原來做的分錄發(fā)來看一下,實際這是買金稅盤的錢是吧?

 追問

2020-07-02 17:02

就是提現(xiàn)了一下,實際是服務費

玲老師 解答

2020-07-02 17:04

借管理費用,辦公費貸,其他應付款

 追問

2020-07-02 17:05

直接再做這張發(fā)票的賬,那個就不用管了嗎

玲老師 解答

2020-07-02 17:09

您好,這次直接做的更正分錄就可以了

 追問

2020-07-02 17:10

就直接做你那個分錄就可以了是吧

玲老師 解答

2020-07-02 17:30

您好,是的,直接寫我給你寫的這筆更正分錄

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-06-14 14:27:54
所得稅匯算清繳分錄: 應補繳稅額的 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 多繳稅額的 借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整 調整未分配利潤 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
2020-03-23 21:31:09
你好,匯算清繳補交所得稅的分錄是 借;以前年度損益調整 ,貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2020-06-04 15:00:50
你好!1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2017-06-26 16:56:05
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