
老師你好!8月份發(fā)生的一筆業(yè)務,客戶付貨款轉(zhuǎn)入了老板微信,然后老板再將此筆貨款轉(zhuǎn)回公司賬戶,會計誤入了貸方其他應付款了,在10月份才發(fā)現(xiàn)是客戶貨款,現(xiàn)在應該怎么改正過來,望老師指教,謝謝!
答: 同學你好 沖減了就可以了
老是,可不可以把定金不做收入直接用來沖減之前的其他應付款-法人嗎?新公司賬戶里沒錢開銷都是老板自己的錢付的
答: 這個是要單獨核算的。借:庫存現(xiàn)金等 貸:其他應付款--訂金 支付法人的墊款,可以再做 借:其他應付款--法人 貸:庫存現(xiàn)金等
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司付采購物料款,是公司賬戶轉(zhuǎn)給個人的款項,是應該做應付款還是其他應付款呢?老師
答: 你好!記入應付賬款科目


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2020-07-02 13:47
玲老師 解答
2020-07-02 13:53
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2020-07-02 13:55
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2020-07-02 13:57
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2020-07-02 14:11
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2020-07-02 14:13
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2020-07-02 14:18
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2020-07-02 14:24