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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-02 11:06

可以委托收款嗎

開心就好 追問

2020-07-02 11:06

把應收賬款給平了

開心就好 追問

2020-07-02 11:10

那錢都已經給人家完了,錢一進一出的,事實沒有誰欠誰的錢了,那怎么一直掛著人家在哪里,

開心就好 追問

2020-07-02 11:11

您說的后期復雜,是指什么復雜,能具體描述一下嗎

開心就好 追問

2020-07-02 11:21

所以我想怎么能把這個賬給清零呀不影響以后那種,不再掛賬那種,事實上也不掛賬了可以嗎,

開心就好 追問

2020-07-02 11:57

那銀行錢進進出出。要怎么入賬呢?

王超老師 解答

2020-07-02 10:57

你好。必須要掛賬的
借:其他應收款
貸:銀行存款
然后
借:銀行存款
貸:其他應收款

王超老師 解答

2020-07-02 11:07

這個不建議這樣做,因為到了后期,賬務處理會非常復雜的

王超老師 解答

2020-07-02 11:13

比如你們公司做大了,其他應收款和應收賬款等科目有幾百家,你這個時候就會負債了

王超老師 解答

2020-07-02 11:54

那你剛才這個賬就不用計,因為是一進一出,就不存在掛賬的問題了

王超老師 解答

2020-07-02 12:00

借:其他應收款
貸:銀行存款
然后
借:銀行存款
貸:其他應收款
這樣你們就是掛賬了,因此不管怎么選擇,都不能滿足你的所有條件的

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可以委托收款嗎
2020-07-02 11:06:12
之前借法人款2萬時 借:庫存現金貸:其他應付款 現在法人借公司款4萬 借:其他應收款 貸:銀行存款 以后法人還錢的時候,如果只還2萬 ,把之前公司欠他的兩萬抵了 怎么寫分錄
2016-04-15 10:44:28
你好!他是因為什么原因要給你們打錢?
2020-07-07 16:23:39
你好 這錢只是在你們公司過賬一下 不是你們公司的業(yè)務產生錢?
2019-05-30 16:18:50
去年沒有計提,現在分兩步1,借管理費用貸應付職工薪酬2,借應付職工薪酬貸其他應付款對嗎?還有個別人是負數的,也掛其他應付款負數嗎?你看這樣對嗎?老師
2019-10-30 08:57:31
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