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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-02 09:52

您好,1、借原材料81500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12950,貸應(yīng)付票據(jù)94450
2、借在途物資20000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3200,貸應(yīng)付賬款23200
3、借預(yù)付賬款10000,貸銀行存款10000
4、借原材料50000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8000,貸預(yù)付賬款10000,銀行存款48000
5、借生產(chǎn)成本40000,制造費(fèi)用8500,管理費(fèi)用600,貸原材料49100

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您好,1、借原材料81500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12950,貸應(yīng)付票據(jù)94450 2、借在途物資20000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3200,貸應(yīng)付賬款23200 3、借預(yù)付賬款10000,貸銀行存款10000 4、借原材料50000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8000,貸預(yù)付賬款10000,銀行存款48000 5、借生產(chǎn)成本40000,制造費(fèi)用8500,管理費(fèi)用600,貸原材料49100
2020-07-02 09:52:11
你好,同學(xué)。正在為你解答,請稍等
2020-07-02 15:56:47
你好 采購原材料時,一般與認(rèn)證是同步的 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目 領(lǐng)用原材料 借;工程施工 ——合同成本 貸;原材料 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-04-28 15:42:14
你好 1,借:庫存現(xiàn)金 20000,貸:銀行存款??20000 2,借:原材料?10000%2B1000%2B200,??貸:銀行存款??10000%2B1000%2B200 3,借:生產(chǎn)成本?20000,制造費(fèi)用 4000,管理費(fèi)用 1700,貸:原材料??25700
2021-12-31 14:59:11
您好: 原材料核算,具體還要看是采用計劃成本還是實(shí)際成本核算的。 一般納稅人,分錄如下: 購進(jìn)時: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 領(lǐng)用時: 借:相關(guān)科目 貸:原材料
2021-07-28 23:51:38
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