老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經在匯算清繳調增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(收派服務費)開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務物流輔助服務 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設備(設計費、安裝 問
您好,可以的,這個按明細來開就可以 答
勞務派遣公司,招的勞務工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的。可以開差額。 答

老師,一月份估的成本發(fā)票這個月開進了,但是發(fā)票款沒有付,我的憑證是否 借 應付賬款---估價入賬-22500 貸 應付賬款 -- 某單位 22500,等付發(fā)票款了 借 應付賬款 22500 貸 銀行存款 22500。謝謝!
答: 您好,您的處理是非常正確的。
老師,2019年當月付款的材料(未收票)借記成本貸記銀行存款了,次月收到發(fā)票后又借記成本貸記應付賬款。2020年核對應付賬款才發(fā)現(xiàn)貸方多出一筆賬,請問這個跨年了要怎么調整?
答: 你這個做借應付賬款 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤,你匯算清繳納稅調增一個成本,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,勞務隊根據(jù)進度做了10萬的事,我們先付他2萬,讓他開了2萬的勞務票,那我這邊是根據(jù)10萬入成本然后貸應付賬款,再借應付賬款,貸銀行存款,還是這2萬直接入成本,貸應付賬款? 如果10萬入成本,可是他就給我2萬發(fā)票啊
答: 你好,按10萬做成本,沒有發(fā)票的可以暫估


橘子 追問
2020-07-01 21:21
小林老師 解答
2020-07-01 21:21