
我公司和隔壁公司共用一塊總電表,隔壁公司裝有分表,以往都是總表減分表就是我公司電度,物業(yè)分別開票結(jié)算。但現(xiàn)在物業(yè)要預(yù)存電費(fèi),如果由我公司先預(yù)存5000,隔壁公司月底結(jié)算電費(fèi)后將錢給我公司,物業(yè)給我開5000發(fā)票,我能給隔壁公司開發(fā)票嗎。
答: 你好 共用電費(fèi)的話 你可以用總的發(fā)票復(fù)印件和分割單給隔壁公司做賬的 這個可以稅前扣除 。 不需要單獨(dú)開票了 。
生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),車間預(yù)存電費(fèi)如何做分錄。收到供電局發(fā)票之后再怎么做分錄?麻煩老師幫忙把預(yù)存電費(fèi)和收到電費(fèi)發(fā)票分錄寫給我一下,謝謝
答: 預(yù)存電費(fèi) 借:預(yù)付賬款 貸;銀行存款 收到電費(fèi)發(fā)票 借:制造費(fèi)用等科目 貸:預(yù)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
電費(fèi)發(fā)票結(jié)算時間(一般在20號)與企業(yè)結(jié)算的電費(fèi)時間(在月末)不一致,先預(yù)繳電費(fèi),收到電費(fèi)發(fā)票時,借:其他應(yīng)付款 貸:預(yù)付賬款 。月末企業(yè)結(jié)算電費(fèi)時,借:制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。如果這時,企業(yè)把本月多計入10天的電費(fèi)去掉,發(fā)現(xiàn)與電費(fèi)發(fā)票金額不一致該怎么辦?
答: 你好,那你就再借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款沖掉那十天的就可以。


紫色雙魚 追問
2020-07-02 07:16
meizi老師 解答
2020-07-02 08:41