
其他應(yīng)付款在總賬里怎么做?
答: 你好 直接填寫合計的發(fā)生額和最后的余額就可以
報表中其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)怎么和總賬的其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)不一致
答: 學(xué)員你好,因為其他應(yīng)付款報表用的是其他應(yīng)付款明細賬的貸方數(shù)據(jù),其他應(yīng)收款的明細賬貸方數(shù)據(jù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#問題#有一個公司其他應(yīng)收帳款也掛,應(yīng)付賬款也掛,是付房租的,我現(xiàn)在想改成其他應(yīng)付款來核算,請問要怎么處理
答: 你好,可以把所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目里核算,做一張調(diào)整憑證就可以。

