建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報時如實填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答

小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅金=應(yīng)稅銷售額×征收率,,應(yīng)稅銷售額怎么算
答: 你好 這個是按照你開票的金額除以1%2B%2B%2B稅率的 比如你們是賣了300的貨物,稅率是3%,那么就是300/1.03
小規(guī)模的1月份開票3%,3月開票1%,報稅時錄入不含的銷售額后,跳出的應(yīng)納稅額與實際開票的不符,似乎全是3%,怎么辦?
答: 你好,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人的銷售額不包括其應(yīng)納稅額是什么意思
答: 您好,也就是說,銷售額是不含稅的。
老師,我們小規(guī)模納稅人,開票了不含稅銷售額38465.35,增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅額這里要在哪里填減免稅,才能讓應(yīng)納稅稅額為0?
小規(guī)模納稅人工業(yè)企業(yè)年應(yīng)稅銷售額未超過50萬,一般納稅人年應(yīng)稅銷售額超過50萬 。問:那年應(yīng)稅銷售額50萬是屬于一般還是小規(guī)模?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人界定標(biāo)準(zhǔn)中說,年應(yīng)稅銷售額500萬元以下的為小規(guī)模納稅人,其中所說的年應(yīng)稅銷售額是含增值稅的銷售額還是不含?
小規(guī)模納稅人增值稅申報表里免稅銷售額對應(yīng)的是小微企業(yè)免稅銷售額還是未達起征點銷售額,個體是未達起征點銷售額?,小規(guī)模納稅人呢







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