老師您好!我的資產(chǎn)負債表里應(yīng)付賬款年末數(shù)是8萬多,因為進項稅有留底未抵扣的所以是負數(shù),流動負責年末數(shù)就只有7萬多。我現(xiàn)在填稅收調(diào)查表提交不了 總是提示:應(yīng)付賬款年末數(shù)應(yīng)該小于等于流動負責年末數(shù)。是不是我的報表有錯?
唯
于2020-07-01 14:01 發(fā)布 ??1208次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-07-01 14:11
你好,你檢查一下你這兩個數(shù)據(jù)
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你好,你檢查一下你這兩個數(shù)據(jù)
2020-07-01 14:11:28

您好!你不應(yīng)該做成負數(shù),最多只能做到0.其他的在其他應(yīng)付款里面調(diào)。不然貨幣資金做負數(shù),這完全就違背了會計常識了。
2017-06-13 12:40:52

你好,可以計入其他應(yīng)付款里
2019-02-19 10:01:46

你好,您可以看下應(yīng)收和應(yīng)付的明細賬余額。是不是出現(xiàn)了反方向的余額
2020-03-17 11:45:44

應(yīng)收賬款增加后,資產(chǎn)負債表兩邊的平衡關(guān)系是:
1、應(yīng)收賬款增加,收入增加(不考慮稅費),分錄是:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2、主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,故應(yīng)收賬款增加同時,未分配利潤也增加,故資產(chǎn)負債表兩邊是平衡的;
2019-04-15 09:31:05
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