
開票日期分別為2018年3月,11月和2019年12月的三張金額是280的防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),在發(fā)生當(dāng)月都沒有填增值稅納稅申報(bào)附表4,請問下,現(xiàn)在還可以填寫進(jìn)行抵扣嘛?目前公司留抵進(jìn)項(xiàng)較多,短期內(nèi)可能不會抵減,請問下這個(gè)服務(wù)費(fèi)有抵減時(shí)間限制嗎?謝謝
答: 你好 沒有抵扣時(shí)間的限制,直到你要交增值稅的時(shí)候抵扣! 如果一定要加一個(gè)期限,那可能是一萬年~~~
防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)上期未抵扣490元,2019年又發(fā)生防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,增值稅納稅申報(bào)表四和增值稅減免稅申報(bào)表怎樣填寫
答: 你現(xiàn)在是需要抵扣的嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是做技術(shù)服務(wù)的一般納稅人,平時(shí)開的也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,增值稅申報(bào)的話我們需要填稅負(fù)分析測算明細(xì)表么
答: 開技術(shù)服務(wù)費(fèi)不影響你填寫稅負(fù)分析表,按實(shí)際情況填寫就可以。


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2020-07-01 12:06
老江老師 解答
2020-07-01 12:07
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2020-07-01 12:18