
你好,我們有個客戶消費4月份開票了100萬,累計到6月份消費168萬,又開了168萬的票,那100沒紅沖,本月怎么做賬務(wù)處理,本月實際多開100萬
答: 你好,沖紅之后再反分錄沖銷收入
老師,請問上個月開的票這個月紅沖重新開票了,還需要做賬務(wù)處理嗎
答: 您好!你開紅字發(fā)票是要做分錄的了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅沖返利的賬務(wù)處理怎么操作
答: 如果對方給你開的是專票負數(shù),借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

