老師,你好,現(xiàn)在不是小規(guī)模納稅人1%的稅率,應(yīng)交增值稅是按1%計(jì)算的,公司沒達(dá)到起征點(diǎn),減免增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在是納稅申報(bào)表上的減免稅,計(jì)算是按3%的稅率計(jì)算的,問稅務(wù)局說,沒達(dá)到起征點(diǎn),就這么報(bào)。那我憑證怎么做???
梅
于2020-07-01 10:15 發(fā)布 ??1227次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-01 10:34
不用管
忽略這個(gè)差異的
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小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營(yíng)業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營(yíng)業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營(yíng)業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54

您好!是的,就是這樣做分錄。
2020-04-17 15:08:08

這個(gè)是做營(yíng)業(yè)外收入,不做減免稅額
2020-04-20 13:09:13

你好,這個(gè)分錄沒問題?。ㄈ绨簇?cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件 ,貸方是管理費(fèi)用)
2018-07-01 16:33:06

你好,在4月申報(bào)減免借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入--政府補(bǔ)貼,
2020-07-13 15:25:06
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梅 追問
2020-07-01 10:38
郭老師 解答
2020-07-01 11:04