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陽光
于2020-06-30 17:30 發(fā)布 ??1278次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-06-30 17:31
您好,餐費不能抵扣,認證了,做進項稅額轉(zhuǎn)出
陽光 追問
2020-06-30 17:32
我不認證可以嗎? 他給我們開的專票。 我就直接把他當費用票該怎么報就怎么報
玲老師 解答
2020-06-30 17:34
您好,您價稅合計進費用也可以
2020-06-30 17:37
好的 那我就不認證了,不管它了是吧。就當正常普票入費用。
2020-06-30 17:41
但是會不會引起稅務(wù)局的警惕呢? 費用專票沒有認證
2020-06-30 17:49
您好,正規(guī)是認證進做進項稅額轉(zhuǎn)出實際工作中也有不認證的,
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我公司員工報銷差旅費,餐費開的專票,可以入費用嗎? 需要認證這張表嗎
答: 一般餐飲費是開具不了專票的 應(yīng)該價稅合計計入到費用里面
我公司員工報銷差旅費,餐費開的專票,可以入費用嗎? 需要認證這張票嗎
答: 您好,餐費不能抵扣,認證了,做進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
差旅費報銷可以只用費用報銷單,不用差旅費報銷單么?
答: 一般要用差旅游報銷單
請問,員工預(yù)借的差旅費,寫了借條,對嗎?回來了,報銷差旅費,借條怎么處理?
討論
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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陽光 追問
2020-06-30 17:32
玲老師 解答
2020-06-30 17:34
陽光 追問
2020-06-30 17:37
陽光 追問
2020-06-30 17:41
玲老師 解答
2020-06-30 17:49