新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學(xué),你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確保扣款時賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進項抵扣 答

有一筆應(yīng)付職工薪酬薪酬為負數(shù)的工資,它影響了應(yīng)付職工薪酬薪酬,需不需要根據(jù)應(yīng)付職工薪酬余額計提工會經(jīng)費
答: 你好 負數(shù) 的原因是啥? 工會經(jīng)費是按應(yīng)發(fā)工資總額 *2%計算的
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金加上(應(yīng)付職工薪酬年初余額---應(yīng)付職工薪酬期末余額)減去《應(yīng)付職工薪酬(在建工程)期初余額----應(yīng)付職工薪酬(在建工程)期末余額》為啥這里是一個加一個減去呢,不都是應(yīng)付職工薪酬嗎
答: 是的,但是這里有區(qū)別,一個是期末數(shù),一個是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借:在建工程 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么期末就會有數(shù)字了,這個差額就是你說的一增一減
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)付職工薪酬的貸方余額應(yīng)該體現(xiàn)為零嗎
答: 同學(xué)你好,應(yīng)付職工薪酬可以有余額,如果是工資,應(yīng)該是本月計提工資下月發(fā)放。

