
物業(yè)公司代收代繳的水電費(fèi),1、賬務(wù)上如何處理,是走往來?(代收款項(xiàng)?其他應(yīng)收款?其他應(yīng)付款?),還是入收入科目?2、稅務(wù)上如何處理,差額征稅?開票總金額,減去代收項(xiàng)目的開票金額,是這樣報(bào)稅嗎?
答: 你好!應(yīng)該增以后如果是你們給業(yè)主開發(fā)票就做收入,如果是供電局直接給業(yè)主開發(fā)票就是其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款。
2018.7月份股東墊付的押金款,到2018.12月才拿來銷賬,那是直接入12月的賬嗎?分錄這樣對嗎借:其他應(yīng)收款-物業(yè)公司 貸:其他應(yīng)付款--股東
答: 你好,分錄是正確的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
7月7日,暫租用華洋物業(yè)公司的一層寫字樓,租期為兩年。簽發(fā)支票一張付寫字樓2017年的租金86000元,支付現(xiàn)金押金50000元 借: 其他應(yīng)收款-押金-辦公室押金 50000.00 其他應(yīng)收款-寫字樓租金 86000.00 貸: 銀行存款-建設(shè)銀行 86000.00 庫存現(xiàn)金 50000.00 支付租金應(yīng)該是其他應(yīng)付款啊,怎么是其他應(yīng)收款呢? 答案是這樣寫的,里面沒有開發(fā)票,只有收據(jù)和銀行轉(zhuǎn)賬單
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)


曉海老師 解答
2016-06-24 09:45
曉海老師 解答
2016-06-24 10:14